Deducerile fiscale pe care nu le dorești să le pierzi

Nu lăsați bani pe masă

Fiind propriul tău șef are multe avantaje financiare, cum ar fi câștigarea a ceea ce merită și deduceri fiscale pe cont propriu. Dar, la fel de minunat ca aceste beneficii sunt, pentru mulți, de a face taxe de auto-angajare este înfricoșător și le oprește de la a începe o afacere de origine. Alții, nu vă faceți timp să înțelegeți avantajele de activitate independentă la momentul impozitării și să ajungeți la deduceri care ar putea scădea factura fiscală.

Eligibile deduceri fiscale de la angajatori

Iată o listă cu 15 deduceri de taxă pe cont propriu pe care s-ar putea să le acceptați.

Pentru a urmări cu ușurință aceste cheltuieli, trebuie să dezvoltați un sistem de organizare fiscală pentru înregistrarea acestora.

  1. Taxe de Internet - Dacă aveți un site Web sau utilizați Internetul pentru a face afaceri, unele sau toate costurile dvs. de Internet pot fi deductibile. Dacă dvs. sau familia dvs. folosiți Internetul și în scopuri non-comerciale, puteți deduce doar procentul de timp utilizat pentru afaceri.
  2. Biroul de acasă - A existat un timp în care luarea deducerii la biroul de la domiciliu sa crezut că vă crește riscul unui audit. Acest lucru nu mai pare a fi cazul și, de fapt, IRS a făcut ca această deducere să fie mai ușoară. Există două moduri de a lua deducția la biroul de la domiciliu. Metoda mai ușoară este opțiunea simplificată, în care multiplicați spațiul pătrat utilizat pentru biroul de acasă cu 5 USD. De exemplu, dacă biroul de acasă are o suprafață de 10 picioare și 10 picioare, ați înmulți 100 x 5 $ pentru a obține 500 $. A doua metodă regulată vă permite să utilizați cheltuielile reale de birou, deprecierea, etc toate înmulțite cu procentul de spațiu pe care biroul dvs. îl ocupă în casa dvs. De exemplu, dacă locuința dvs. are o suprafață de 2000 de metri pătrați, iar biroul dvs. de acasă este de 100 de metri pătrați, veți înmulți cheltuielile biroului dvs. de origine (utilități) cu .05 (100 de metri pătrați este de 5% de 2000 de metri pătrați). Această opțiune este mai complicată, dar poate duce la o deducere mai mare.
  1. Cheltuieli cu telefonul - nu puteți deduce costul telefonului dvs. obișnuit, cu excepția apelurilor sau a serviciilor (de exemplu, apeluri în trei direcții) care au legătură directă cu afacerea. Puteți deduce întreaga cheltuială de a avea o a doua linie de afaceri numai în casa dvs. Puteți, de asemenea, să deduceți cheltuielile dvs. de telefon mobil legate de afaceri. Similar cu cheltuielile de pe Internet, dacă utilizați și telefonul mobil pentru uz personal, puteți deduce doar cheltuielile directe ale întreprinderii (de exemplu, aplicațiile de afaceri) și procentul de timp în care telefonul este utilizat din motive de afaceri.
  1. Echipamente de birou - Consumabile de birou utilizate exclusiv pentru afacerea dvs. sunt deductibile. Acestea includ hârtie, pixuri, cerneală, foldere, capse și orice altceva necesar pentru a face afaceri.
  2. Publicitate și promovare - este o bucată mare de bugete de afaceri și include orice materiale sau servicii pe care le utilizați pentru a vă promova afacerea, inclusiv gazduire web, cărți de vizită, publicitate, taxe către agenții de marketing sau producători de video promoții etc.
  3. Taxe și abonamente - Dacă aparțineți oricăror asociații profesionale, organizații de rețea sau vă abonați la reviste de comerț special pentru a vă ajuta în afacerea dvs., puteți deduce aceste costuri.
  4. Licențe și permise - taxele și permisele de înregistrare a afacerii sunt deductibile. Dacă aveți taxe legate de tipul de activitate pe care o desfășurați, cum ar fi o licență de îngrijire a copilului, aceasta este deductibilă.
  5. Mese și divertisment - Puteți deduce 50% din costul de a lua clienții dvs. la prânz sau cină. Păstrează un jurnal despre cine se afla la cină, despre ce sa discutat și unde a avut loc masa. Salvați chitanța pentru dovada.
  6. Echipamente - Echipamente precum calculatoarele, telefoanele mobile și imprimantele etc. pot fi deductibile parțial sau total. Echipamentele necesare pentru a vă conduce afacerea sunt, de asemenea, deductibile (de exemplu, echipamente pentru gazon pentru o activitate de amenajare a teritoriului ). Pentru articolele cu costuri mari, va trebui să luați deducerea în timp, denumită amortizare .
  1. Călătorii - călătoriile legate de afaceri sunt deductibile, atâta timp cât sunt pe termen scurt și nu sunt necesare pentru afaceri. Păstrați toate chitanțele și informațiile despre afacerea dvs. legate de călătorie.
  2. Cheltuieli cu autovehiculul - Ca și deducerea de la biroul de la domiciliu, puteți utiliza un calcul simplu înmulțind indemnizația de kilometraj din acel an cu numărul total de kilometri de trafic sau puteți utiliza costurile reale legate de utilizarea în scopuri comerciale a mașinii dvs. Indiferent de ce utilizați, urmăriți utilizarea afacerii dvs. dacă vehiculul este utilizat și pentru uz personal.
  3. Servicii externe - Cheltuielile aferente afacerii dvs., cum ar fi ajutorul fiscal și contabil , sau orice alte îndrumări, sunt de obicei deductibile.
  4. Asigurări de prime - Dacă sunteți auto-angajat și plătiți pentru propria asigurare de sănătate, puteți să vă retrageți primele dacă îndepliniți anumite cerințe. Puteți, de asemenea, să deduceți viața, proprietatea și victima sau asigurarea de afaceri .
  1. Plățile de închiriere sau de închiriere - Dacă închiriați un studio de artist sau plătiți un contract de închiriere de clădiri, puteți să eliminați aceste plăți.
  2. Reparații și întreținere - Echipamentele de reparații pentru afacerea dvs. sau chiar un calculator contează.
  3. Utilități - Aceasta implică cheltuieli precum electricitatea, gazul, apa. Cu toate acestea, aveți dreptul să scrieți doar un procent din utilitățile dvs. pe baza a ceea ce este utilizat în mod eficient în afacerea dvs. (de obicei, înmulțit cu procentajul de spațiu pe care biroul dvs. îl ocupă în casa dvs.). Consultarea unui specialist în taxe vă poate oferi o mai bună înțelegere a modului în care să faceți acest lucru în mod corespunzător.

Nu uitați să includeți costurile de pornire în afacerea dvs. la domiciliu. Unele dintre categoriile de mai sus acoperă acest lucru (de exemplu o licență de afaceri), dar începerea dvs. poate include, de asemenea, taxe legale, cumpărarea unui nume de domeniu, configurarea structurii dvs. de afaceri, cum ar fi o societate cu răspundere limitată și angajarea unui designer grafic pentru crearea logoului . Angajarea unui consultant sau a unui antrenor poate fi de asemenea deductibilă dacă are legătură cu a vă ajuta în afacerea dvs. În esență, costurile care sunt legate direct sau indirect și necesare pentru desfășurarea afacerii dvs. sunt deductibile.

Vestea bună este că nu trebuie să trebuiască să cuceri această fiară fiscală pe cont propriu. Dacă vă simțiți ca și cum ați putea folosi o mână în a vă face taxele de afaceri la domiciliu, luați în considerare consultarea sau angajarea unui specialist în taxe. Acestea vă pot ajuta să minimalizați riscul de audit, să vă asigurați că respectați legile fiscale drepte și înguste și, în același timp, asigurați-vă că luați toate deducerile pe care sunteți calificat să le luați.

O altă opțiune mai puțin costisitoare este să utilizați software financiar pentru a vă gestiona banii de afaceri și a-l importa în software-ul fiscal atunci când este timpul să faceți impozite.

Disclaimer: Nu sunt un specialist în taxe sau un avocat fiscal. Informațiile furnizate aici ar trebui să fie utilizate ca un ghid general. Pentru întrebări specifice cu privire la propriile taxe, vă rugăm să consultați un specialist în taxe sau să consultați publicațiile oficiale ale IRS. IRS on-line are multe informații despre taxa pe cont propriu.

Actualizat în octombrie 2016 Leslie Truex